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    <titolo>AVCP 2018</titolo>
    <abstract>AVCP 2018</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.105290 del 31/07/2018 SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL DECORO SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI 2018 - INIZIO LAVORI 26.03.2018 FINE LAVORI 27.07.2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.106149 del 18/09/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto>
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      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES PER N. 56 ALUNNI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.843 DEL 4/5/2018 E PAGAMENTO FATTURA N.844 DEL 4/5/2018   PER  VISITA GUIDATA CITTA DELLA SCIENZE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.459 del 19/12/2018 -USCITA DIDATTICA PAESTUM</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.426 del 11/12/2018 -USCITA DIDATTICA A ROMA DEL 11.12.2018 CLASSE IV E V CL</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO ANTIVIRUS PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 9/01/2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 26BPA/2018 del 09/10/2018 FORNITURA DI N. 1 LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE SORPRENDO VALIDITA' DAL 03 OTTOBRE 2018 AL 02 OTTOBRE 2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>00942960527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>VIAGGIO IN SICILIA ORIENTALE PER CLASSI QUARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIRONTOUR S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08093491218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONTOUR S.R.L</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06249090637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOOP TRAVEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA A4 PAGAMENTO FATTURA N.00346/PA DEL 31/01/201</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>627.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1325/FPA1 del 05/12/2018 USCITA DIDATTICA DEL 5 DICEMBRE 2018 PRESSO CITTA' DELLA SCIENZA</oggetto>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PAG. FATTURA N.55 DEL 8/1/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>SORBINO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAG.FATTURA N.2040/180000066 DEL 12/01/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>858.93</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>858.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00564404 del 10/09/2018 PERIODO  1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2018 LINEA 0812428548</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE PER SETTE CLASSI TERZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04710591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04710591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.193/PA del 08/11/2018 - RIPARAZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN VIDEOPROIETTORE NEC CON SOSTITUZIONE DI CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNARO NET SERVICE INFORMATICA DI CORVINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNARO NET SERVICE INFORMATICA DI CORVINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.3/E DEL 6/3/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.22 COPIE DEL LIBRO "BLUE" DI ALESSANDRA FARR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILOG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1121175100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILOG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.29</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 25/01/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1025.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95/PA del 04/09/2018 - POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' DI RETE INTERNET ATTRAVERSO ACQUISTO DI FIREWALL PER IL BILANCIAMENTO DELLA BANDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36/PA del 04/12/2018 USCITA DIDATTICA DEL 3 DICEMBRE 2018  PRESSO TEATRO LA PERLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04257780637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04257780637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.1/18 DEL 21/03/2018 PER RIPARAZIONE N.2 FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08015361218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08015361218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C248E4C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/145 del 03/10/2018 - IMPLEMENTAZIONE ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIRCOLARE AGID N. 2/2017 - DURATA CONTRATTO 1.09.2018 - 31.08.2020 PAGAMENTO 1 ANNUALITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07234320633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07234320633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C250D350</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.170/PA del 26/09/2018 smontaggio ed installazione di n 03 kit completi di LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNARO NET SERVICE INFORMATICA DI CORVINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNARO NET SERVICE INFORMATICA DI CORVINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9225B4B92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.119 EL del 30/11/2018 -USCITA DIDATTICA A EBOLI DEL 29.11.2018 CLASSE IV ASU E V D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANTE TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANTE TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z93254AD97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 82 PA del 29/10/2018 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO RELATIVA ALL'AZIONE 24 DEL PNSD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LTIGFR64M07F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LTIGFR64M07F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z96200D6F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.000000000530 DEL 24/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT0803755962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT0803755962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6870.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z962197A50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CONSERVAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 57/2018/FXA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.48/2018 DEL 27/03/2018 PER CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUA SPAGNOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94094400635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94094400635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2728.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2728.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.1134 DEL 15/4/2018 MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07440650633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAEZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07440650633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAEZZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 160 DEL 16/04/201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANTE TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANTE TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/2018 del 03/12/2018 - COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PER FORMAZIONE DOCENTI IN STRATEGIE NELLA DIDATTICA INNOVATIVA AZIONE 28 PNSD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDGRG58A02F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO DESIDERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDGRG58A02F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO DESIDERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E25AE4EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 7945 DEL 12.11.2018 - STAMPA BROCHURE, LOCANDINE E STRISCIA ADESIVA PER BANNER OPEN DAY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06710331213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06710331213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.482 del 27/09/2018 ACQUISTO N 35 DIARI DI CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.159/PA del 31/07/2018 - SALDO ORDINE FORNITURA PROT. 3563 DEL 10.05.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52523A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8718364132 del 05/11/2018 - SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30073850-001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8257BD27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.576 del 31/10/2018 - ACQUISTO LIBRETTI DELLE GIUSTIFICHE E REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF24ED86E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.281/2018/FHO del 26/09/2018 - LICENZA D'USO, DOMINIO I LIVELLO , INTERNET SECURITY E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA VALIDITA' DAL 30 SETTEMBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA263039A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.84/2018 del 11/12/2018 - fornitura banner per open da</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03427290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>World Net Trading sas di Vincenzo Caputo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03427290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>World Net Trading sas di Vincenzo Caputo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB25AE642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1292/FPA1 del 14/11/2018 - USCITA DIDATTICA DEL 14 NOVEMBRE 2018 A CITTA' DELLA SCIENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>911.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>911.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC219A161</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BANDIERE PAGAMENTO FATTURA N.17 DEL 19/01/201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07245870634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE E CO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07245870634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE E CO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVRCTL68M48F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARO CLOTILDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVRCTL68M48F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARO CLOTILDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 110 DEL 7/3/2018 ACQUISTO LAMPADE PER VIDEO PROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 20184E02086 del 23/01/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA WEB ALUNNI - TIC LIGHT - CLASSE VIVA E SCRUTINIO ON LINE ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB246FC9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.97/PA del 19/09/2018 FORNITURA DI N. 90 LICENZE ANTIVIRUS COMPRENSIVE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC266B51D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.310 del 29/12/2018 - ACCORDATURA PIANOFORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485170635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO &amp; C.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485170635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO &amp; C.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF22A4525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 04/18 del 26/04/2018 per canone trimestrale noleggio  fotocopiatrice dal 26/04/18-25/07/1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08015361218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08015361218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62196EEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 2111 DEL 8/1/2018 CONTRATTO ARG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z022166558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT.10556 DEL 20/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANNO SAS di MANNO C.&amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANNO SAS di MANNO C.&amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>777.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>777.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z031FDA1E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 778 DEL 19/9/2017 CORSO FORMAZIONE GESTIONE ORARI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z181FB7C9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 743 DEL 6/9/2017 CORSO FORMAZIONE PROCEDURE INFORMATICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C219A1FC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/17+CONFERMA 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F1CE6E4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATTURA N. 259 DEL 14/06/2017 CONTRATTO DI MANUTENZION</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F1DB8D65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1E56E70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 23 DEL 2/5/2017 SPETTACOLO TEATRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04257780637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04257780637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 12 DEL 21/3/2017 ACQ. BIGLIETTI TEATRO AUGUSTEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MMNLCH41D46H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMENDOLA  ALBACHIARA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MMNLCH41D46H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMENDOLA  ALBACHIARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1/17 DEL 31/8/2017 RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGT SERVICES SNC DI TIERI MASSIMO E RUSSO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06069921218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGT SERVICES SNC DI TIERI MASSIMO E RUSSO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 21 DEL 30/12/2017 NOLEGGIO BUS PER EBOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04710591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04710591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1 DEL 13/12/2017 PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08343051218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08343051218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. NN. 486/487/625/624 VISITA CITTA' DELLA SCIENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC219224F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2 DEL 2/6/2017 RIMOZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06579211217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPC 24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06579211217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPC 24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG.TO FATT. N.7X00811327 DEL 12.02.16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>20359284EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A PRESTAZIONE DI PULIZIA ANNO 2016,2017 E 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.C.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.C.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42402.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42402.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4916CC6DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESIDUO IMPEGNO PROGETTO 2015-1-FR01-KA219-015283_6 ERASMUS+ "STUDENTS ACADEMY FILM AND THEATER AWARDS"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08093491218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONTOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>300700942</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVRIDIS VASILEIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04710591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08093491218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONTOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>300700942</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVRIDIS VASILEIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04710591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8271.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8271.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
