<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>AVCP 2020</titolo>
    <abstract>AVCP 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-29</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.istitutosuperioregentileschi.edu.it/public/files/amministrazione_trasparente/bandi_di_gare/gare2018.xml/gare2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z032B856C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3698/PA del 20/01/2020 - I RATA TRIMESTRALE MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO - ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032F6D129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO COMPRENSIVO DI RITENUTE E CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'ESPERTA ESTERNA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA ALUNNI E PERSONALE CONTRATTO PROT. 7458 DEL 11.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCTFNC80E46F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOTTONI FRANCESCA ELAD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCTFNC80E46F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOTTONI FRANCESCA ELAD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2B8551B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E01661 del 17/01/2020 - PAGAMENTO RATA SEMESTRALE FORNITURA PACCHETTI GESTIONALI SETTORE ALUNNI A.S. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z112FE89A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 7690 DEL 22.12.2020 PER FORNITURA DI DETERGENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122E1442F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 5/PA DEL 15.09.2020 - SPOSTAMENTO SUPPELLETTILI E ARREDI DALLE AULE PER FAR SPAZIO A BANCHI MONOPOSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02512920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HDG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02512920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HDG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z132FE8A2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2787 del 22/12/2020 - ACQUISTO DETERGENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182DDD361</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 160 BANCHI MONOPOSTO - ODA N. 5638048 DEL 03.08.2020- FATTURA N. 2503 DEL 28.09.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05902860484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05902860484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212FB856B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 7363 DEL 10.12.2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB-POSIZIONI ASSICURATIVE, CESSAZIONI DAL SERVIZIO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA  Fattura n.74 del 08/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252E8C233</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 5438 DEL 30.09.2020 PER RIPRODUZIONE STAMPE A COLORI DI PLANIMETRIE,PROTOCOLLO DI SICUREZZA, INFORMATIVE E  SEGNALETICA PER SVOLGIMENTO IN SICUREZZA A.S. 20/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262E6056F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.339/2020/FHO del 01/10/2020 - LICENZA D'USO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB A.S. 2020/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282DE1285</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2059 del 15/09/2020 - FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED IGIENE PERSONALE PER GARANTIRE CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3838.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3838.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2BE8C61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 119PA del 12/02/2020 - ACQUISTO N. 06 COPPIE DI BANDIERE DI DIVERSA NAZIONALITA' CON SUPPORTI ED ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2F5BBF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1415 del 30/11/2020 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DIGITALI E APPARATI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8936.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8936.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302E80ECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123/PA del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09030441217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09030441217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312CF4F47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 13/05/2020 - FORNITURA PARZIALE DI N. 01 DISPENSER AUTOMATICO DA TAVOLO E GEL IGIENIZZANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08279131216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiarizia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08279131216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiarizia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>829.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z322EED8BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/179 del 01/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07234320633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07234320633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8041.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2E81E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI  DISPOSITIVI INFORMATICI PER DIDATTICA A DISTANZA E PER SOSTENERE ATTIVITA DIDATTICHE INNOVATIVE ODA N. 5738057 DEL 29.09.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6713.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6713.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402FEE2C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 7723 DEL 22.12.2020 PER FORNITURA DI ADESIVI SEGNALETICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1041.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422DB8E7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI PER 25 ORE GSUITE- ODA N. 5621558</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDGRG58A02F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO DESIDERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDGRG58A02F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO DESIDERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2D34389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.122/2020 del 30/06/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMBINATORE TELEFONICO GSM PER IMPIANTO ANTIINTRUSIONantiintrusione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492650659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05492650659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602BAA0AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36 del 12/02/2020 - FORNITURA DI N 07 ARMADI METALLICI PER BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642F4DEC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 6974 DEL 23.11.2020 PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03958500617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STORE H 24 SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03958500617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STORE H 24 SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672EF4C00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/FI/2020 del 04/12/2020 - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI PER N. 25 ORE - ODA N. 5813543 DEL 28.10.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDGRG58A02F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO DESIDERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDGRG58A02F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO DESIDERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742BA3C2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO LABORATORIO AUDIO-VIDEO ODA N. 5957479 DEL 30.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09 TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09 TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752E55C84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8 DEL 25.09.2020 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER OTTIMIZZAZIONE SPAZI E ATTUAZIONE DI MISURE DI DISTANZIAMENTO FISICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STLNTN64S17I151H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLATO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STLNTN64S17I151H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLATO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782CC57EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.04100520200comF00002 del 17/04/2020 - COMPENSO FORFETARIO PER LA COPROGETTAZIONE COME DA CONVENZIONE STIPULATA PROT. N. 8057DEL 06.11.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consiglio Nazionale delle Ricerche</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consiglio Nazionale delle Ricerche</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782D8B1EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/136 del 11/08/2020 - ACQUISTO LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL BOOK DI SALVEMINI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL BOOK DI SALVEMINI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2D204E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ANNUALE RSPP ANNO SCOLASTICO 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVRCTL68M48F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARO CLOTILDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVRCTL68M48F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARO CLOTILDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812EFB704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ULTERIORI COMPITI CORRELATI AL RISCHIO PANDEMICO ATTRIBUITI AL MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04896330638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA CONSULT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04896330638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA CONSULT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822F5BC95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 7570 DEL 16.12.2020 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PON FESR - Fattura n.2040/200037287 del 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832DB45D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 5/20 del 08/09/2020 - ACQUISTO DI N. 30 POLTRONE PER ARREDARE L'AULA LABORATORIALE AUDIO-VIDEO DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LCF snc di F. Carriero &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LCF snc di F. Carriero &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912DF1440</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 del 28/08/2020 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER VISIONE DI FILM CON SUCCESSIVO DIBATTITO PER N. 367 STUDENTI PARTECIPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPZMRZ64M19F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINETEATRO LA PERLA DI MAURIZIO CAPEZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPZMRZ64M19F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINETEATRO LA PERLA DI MAURIZIO CAPEZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4003.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4003.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982C9CCB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52P/20 del 21/05/2020 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE IN TNT TRE STRATI CERTIFICATE CEE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2B067BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000000138 del 10/01/2020 POLIZZA N. 28335 CON VALIDITA' DAL 17.11.2019 AL 17.09.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5549.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5549.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2B855DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.129 del 20/01/2020 ACQUISTO BIGLIETTI PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO "ORANGES AMERES" PER N. 23 STUDENTI E UN DOCENTE ACCOMPAGNATORE CON GRATUITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2D43E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.180 del 27/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTELLINE PERSONALIZZATE PER FASCICOLI ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08834921218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08834921218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1009.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1009.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02CA843C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/PA del 29/05/2020 - ACQUISTO N. 23 NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA E CAVI HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6828.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6828.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12F018DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/4238 del 30/10/2020 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA VEMAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08411621215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEMAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08411621215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEMAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>591.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2DF1907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LIM AULE ISTITUTO PER OTTIMIZZAZIONE SPAZI E ATTUAZIONE MISURE ANTICOVID-19 - ORDINE PROT. 4913/C14 DEL 11.09.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09030441217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09030441217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2C12F65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAME DI CERTIFICAZIONE DELE LIVELLO B1 E B2 SESSIONE DEL 01.10.2020 E DEL 12.14 11.2020 PER COMPLESSIVI 17 CANDIDATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94094600635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUTO CERVANTES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94094600635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUTO CERVANTES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02CC6DE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 1500129346 DEL 21.08.2020 CANONE PER 7 SIM SUPER GIGA ORDINE MEPA 5484902</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22FD7370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.105/PA del 28/12/2020 - ACQUISTO LICENZE FIREWALL FLASH START</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52D1926D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1610PA del 30/09/2020 - interventi di disinfezione e disinfestazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92D0C2AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2A5C0A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 17/02/2020 - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08  - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. 8058  DEL 23.12.2019 - COMPENSO ANNUO DECORRENTE DAL 23.12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04896330638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA CONSULT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04896330638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA CONSULT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42B00E77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3157/FE del 14/12/2019 - FORNITURA CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD929ECCD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123/2020 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIINTRUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492650659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05492650659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2C045F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11PA/2020 del 14/02/2020 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CHIANCIANO E MONTECATINI CLASSI TERZE E QUARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05381731214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RELAXING TOURS  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05381731214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RELAXING TOURS  srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2E7F3E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PROT. 5149  PER SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA PER GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVRCTL68M48F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARO CLOTILDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVRCTL68M48F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARO CLOTILDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2CB62D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E09944 del 04/05/2020 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1214.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22D25D5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.64P/20 del 14/06/2020 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE IN TNT 3 STRATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52FF3D56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/5099 del 30/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08411621215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEMAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08411621215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEMAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2DAC9DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.CP 444/E del 07/12/2020 - COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020 SETTEMBRE DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2EB9344</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.174 del 31/10/2020 - ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS ODA N. 577484</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02985450366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Multimediale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02985450366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Multimediale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1343.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1343.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12EE939C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VE003-22 del 03/11/2020 - COMPENSO CO-PROGETTAZIONE ATTIVITA' IN AULA E CONTESTI LAVORATIVI PERCORSO PCTO A.S. 2019/2020 MODULO "AMBIENTE E COSTITUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia, Manage</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia, Manage</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22AB0A4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86 del 17/01/2020 - ACQUISTO BIGLIETTI PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA  "SIEMPRE FRIDA" DEL 17.01.202O</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1833.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1833.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72D50C71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.511 del 16/06/2020 - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI LOCALI DELL'ISTITUTO ESAMI DI STATO 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07271221215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LV MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07271221215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LV MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72E8A099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DELL'ISTITUTO - TRATTATIVA DIRETTA N. 1427175 DEL 30.09.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08343051218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08343051218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3293.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2009.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92E9D01A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/161 del 31/10/2020 -INCARICO DPO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07234320633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07234320633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7998880497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE SPAZI DELL'ISTITUTO PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNLLRD74S25C129P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE SERVICE DI ADINOLFI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250230632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNLLRD74S25C129P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE SERVICE DI ADINOLFI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A2851289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 21/06/2019 - CANONE TRIMESTRALE  NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MXM364 PERIODO 10-06-2019 - 09-09-2019 E CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MXM565 PERIODO 10-06-2019 - 09-08-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNMRT89H03F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO UMBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNMRT89H03F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO UMBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382B09FB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09339391006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AG. 8</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09339391006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AG. 8</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC231C05F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 219 del 19/02/2019 - ACCONTO COMPENSO RSPP - RIF. CONTRATTO PROT. 3932/C2 DEL 23.05.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVRCTL68M48F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARO CLOTILDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVRCTL68M48F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARO CLOTILDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2203983</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00564404 del 10/09/2018 PERIODO  1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2018 LINEA 0812428548</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52523A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8718364132 del 05/11/2018 - SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30073850-001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
