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    <titolo>AVCP 2022</titolo>
    <abstract>AVCP 2022</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/2022 del 09/05/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA E IN PUGLIA DAL 03 AL 06 MAGGIO 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RELAXING TOURS  srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RELAXING TOURS  srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>54560.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di prodotti e servizi per reti cablate fesr</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21156.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA 3_22 del 17/01/2022 - PAGAMENTO CORRISPOSTO AL MEDICO COMPETENTE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA COME DA CONTRATTO PROT. N. 83 DEL 07.01.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rossella Panariello</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNRRSL78L49L259E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rossella Panariello</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>COMPENSO CO-PROGETTAZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. 9352 - PROGETTO LAVORARE CON L'INVISIBILE DESTINATO ALLE CLASSI III AC E III BL A.S. 2021/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Consiglio Nazionale delle Ricerche</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consiglio Nazionale delle Ricerche</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.229 del 20/05/2022 - ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE "PET FOR SCHOOL" LIV. B1 PER N. 14 ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO IFORM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05669261215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IFORM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1484.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA OTTAVA EDIZIONE DELLA  NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.144 del 25/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL MODULO  PON "LABORATORIO DI SCENOGRAFIA, COREOGRAFIA E MUSICA"</oggetto>
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          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.78</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE PROT. 11390 DEL 21.12.2022 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DI AULE E BAGNI SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06793861219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEMU SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06793861219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEMU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO OMNICOMPRENSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ESPERTO  PSICOLOGO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT.  11504 DEL 29.12.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>NZZCRS90E42F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUZZO CHRISTIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NZZCRS90E42F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUZZO CHRISTIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2106.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41 del 31/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08095641216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FA.RI. SRL Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08095641216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FA.RI. SRL Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34515.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2136ADD9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 06/06/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA MODULO "TRANSIZIONE ECOLOGICA E NEXT GENERATION  EU" PROGETTO 10.2.2A-FESEPON-CA-2021-14</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PPLRNT54P06F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPALE RENATO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PPLRNT54P06F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPALE RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1768.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1768.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23367A2A1</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123PA del 25/05/2022 SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE DEL 25 MAGGIO 2022 CON DESTINAZIONE TEATRO DI PULCINELLA DI ACERR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/1 del 30/11/2022 INTERVENTO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI PARTE DEGLI AMBIENTI DIDATTICI DELL'ISTITUTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>GP SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08343051218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41 del 13/04/2022 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER PARTECIPAZIONE AD UN CONVEGNO PRESSO UNIVERSITA' PARTHENOPE IL GIORNO 8 APRILE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566331213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPERUTA VIAGGI E TURISMO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566331213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPERUTA VIAGGI E TURISMO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z27357D25F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 23/03/2022 - FORNITURA DI GHIACCIO ISTANTANEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLLRI87L18F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.PROJECT di Ilario Migliore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLLRI87L18F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.PROJECT di Ilario Migliore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3134C6E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/FE del 14/01/2022 Fornitura DI MATERIALE PER L'IGIENE DEGLI AMBIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>674.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>674.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3936B4DF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.140 del 14/07/2022 Fornitura ARREDI PER UFFICIO E PALESTRA - ODA N. 16980</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A36B01C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/PA del 07/06/2022 STAMPA A COLORI E RILEGATURA DI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE COMMISSIONI D'ESAME</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B39509B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.144/2022 del 29/12/2022 INTERVENTO TECNICO PER TRASLOCO CENTRALE TELEFONICA E RELATIVI CAVI NEL NUOVO ARMADIO RACK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06069921218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGT SERVICES SNC DI TIERI MASSIMO E RUSSO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06069921218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGT SERVICES SNC DI TIERI MASSIMO E RUSSO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D36B358D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/19 del 23/06/2022 COMPENSO COPROGETTAZIONE PCTO MODULO "APROVECHAR DELEITANDO" A.S. 2021/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09050191213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PULCINELLA SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09050191213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PULCINELLA SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F36247A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17 del 08/05/2022  - ACQUISTO 39 BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA AL PARCO ARCHEOLOGICO PAUSILYPON IN DATA 29 APRILE2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4535AE9DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.104 del 26/03/2022 SERVIZIO VISITA GUIDATA PRESSO ENERGYMED IN DATA 26 MARZO 2022 PER N. 25 ALUNNI CLASSE IV CE E N. 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI MODULO "E COMMERCE: IO COMMERCIO CON IL MONDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07240690631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07240690631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4634E06D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4029/PA del 20/01/2022 - FORNITURA DI PACCHETTI GESTIONALI PER CONDUZIONE INFORMATIZZATA DI ATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVO- CONTABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4636DA0B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 01/07/2022 CANONE TRIMESTRALE COPIATRICE SHARP MXM266 DAL 20.05.2022 AL 19.08.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08015361218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08015361218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5435CA03E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM  - RIF. ODA N. 6749897 DEL 17.05.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12826.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6557.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5835BBDDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 31/03/2022 - ACQUISTO N. 191 BIGLIETTI PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO "UINO NESSUNO E CENTOMILA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03312010634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP DEL TEATRO MAGAZZINI DI FINE MILLENNIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03312010634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP DEL TEATRO MAGAZZINI DI FINE MILLENNIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1736.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1736.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A367168A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.710 del 01/06/2022 - LICENZA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 2C SOLUTION 2G</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.420 del 25/03/2022 - FORNITURA PACCHETTO GESTIONALE ARGO SIDI PERSONALE WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA62022 del 28/03/2022 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI QUADRI VIVENTI PRESSO NOSTRO ISTRITUTO GIORNO 3 MARZO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06687361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE TEATRI 35</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06687361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE TEATRI 35</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36.2022 del 18/03/2022 - ACQUISTO DI N. 105 BIGLIETTI PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE THE KING OF ROCK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95152100657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERASMUS THEATRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95152100657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERASMUS THEATRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1365.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 28/04/2022 ACQUISTO 38 BIGLIETTI PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE UN O NESSUNO E CENTOMILA IN DATA 28 APRILE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03312010634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP DEL TEATRO MAGAZZINI DI FINE MILLENNIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03312010634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP DEL TEATRO MAGAZZINI DI FINE MILLENNIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO LICENZA D'USO E SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO HORIZON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO HORIZON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1523PA del 31/07/2022 - SERVIZI DI DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - RIFERIMENTO PROCEDURA DI ACQUISTO N. 16209</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1593.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1433.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/A del 15/06/2022 -SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE TENDE VENEZIANE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05011841219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05011841219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3103.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3103.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.50/PA del 25/11/2022 FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE OPACHE CON TESTO STAMPATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E35FE80F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000085 del 03/05/2022  ACQUISTO  N. 19 BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA ALLO ZOO E SEMINARIO ("L'EVOLUZIONE: UN MONDO DI MERAVIGLIE) PER IL GIORNO 2 MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO ZOO DI NAPOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO ZOO DI NAPOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000082 del 02/05/2022 - ACQUISTO  N. 9 BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA ALLO ZOO E SEMINARIO ("L'EVOLUZIONE: UN MONDO DI MERAVIGLIE) PER IL GIORNO 2 MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO ZOO DI NAPOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO ZOO DI NAPOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8136D3318</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VE003-7 del 28/06/2022 - COMPENSO COOPROGETTAZIONE PERCORSO PCTO "AMBIENTE E COSTITUZIONE" A.S. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia, Manage</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia, Manage</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z87365FB8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1545 del 30/06/2022 SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, RADIOALLARME E RONDA NOTTURNA- CANONE MESE DI GIUGNO2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06275791215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fidelity and Security Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06275791215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fidelity and Security Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8838BB95B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.351PA del 28/02/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO PEST CONTROL MEDIANTE DIECI INTERVENTI MENSILI (1.02.2022 - 31.01.2023CON PAGAMENTO IN DUE RATE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17 del 23/08/2022 - CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI SICUREZZA PROT. 4835 DEL 09.06.2021 ( DAL 09.06.2021 AL 08.06.2022)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSLSN62S26F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO MESSINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSLSN62S26F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO MESSINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 03/05/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO SALA TEATRALE PROGETTO ERASMU</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPZMRZ64M19F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINETEATRO LA PERLA DI MAURIZIO CAPEZZA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPZMRZ64M19F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINETEATRO LA PERLA DI MAURIZIO CAPEZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.342 del 21/06/2022 FORNITURA DI N. 30 BANCHI MONOPOSTO E 60 SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2452.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2452.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 165 BIGLIETTI PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA QUIJOTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000019/74/2022 del 31/01/2022 - VIAGGIO A/R PER LAMEGO IN PORTOGALLO PER N. 3 DOCENTI E 7 STUDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04734011218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTY TRAVEL S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04734011218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTY TRAVEL S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4590.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B3616C4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/PA del 03/05/2022 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI EBOLI IL GIORNO 29 APRILE 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08044941212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPERUTA TRAVEL S.A.S. DI LAPERUTA VINCENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08044941212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPERUTA TRAVEL S.A.S. DI LAPERUTA VINCENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F37422F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/PA del 26/08/2022 FORNITURA TARGA IN PLEX PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA134DC044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2699/FVISE del 07/02/2022 - CANONE SEMESTRALE SOFTWARE ALUNNI,TUTTI IN CLASSE , CLASSE VIVA E SCRUTINIO ONLINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1431.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA135E9E40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/4A del 20/06/2022 - SERVIZIO VISITA GUIDATA DEL 11 APRILE 2022 AL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04749040632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE NUVOLE SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04749040632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE NUVOLE SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA43552F2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.61 del 03/03/2022 - VISITA GUIDATA SCAVI DI POMPEI PROGETTO ERASMUS + KA22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUFBA80E02F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUONO FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUFBA80E02F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUONO FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA937422B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33/PA del 25/08/2022 FORNITURA TARGA IN PLEX PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-134</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA938DA890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.99 del 21/12/2022 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO FESR DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09000021213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>09000021213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>358.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <cig>ZAD361C964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.53PA del 27/04/2022 NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 27 APRILE 2022 (TEATRO PULCINELLA DI ACERRA)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF3559919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.324/E del 31/03/2022 - FORNITURA DI UNA TECA PER DEFIBRILLATORE DAE E N. 02 ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05206041211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA HOSPITAL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05206041211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA HOSPITAL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB035C1D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000001/07/2022 del 29/03/2022 - SERVIZIO DI VIAGGIO A/R PER KRASNIK POLONIA PER SE ALUNNI E TRE DOCENTI ACCOMPAGNATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05281340637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARYTOUR S.a.s. di Daniela e MassimoAndrea Belfiore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05281340637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARYTOUR S.a.s. di Daniela e MassimoAndrea Belfiore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3439.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3439.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB036601B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7. del 15/06/2022 - UTILIZZO TEATRO PER IL GIORNO M31 MAGGIO 2022 MODULO" TEATRO IN LINGUA INGLESE LAB. ESPRESSIVO TEATRALE II FASE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80016750632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARO DI NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80016750632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARO DI NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB335443FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 25/02/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL 23.02.2022 TEATRO PULCINELLA DI ACERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08044941212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPERUTA TRAVEL S.A.S. DI LAPERUTA VINCENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08044941212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPERUTA TRAVEL S.A.S. DI LAPERUTA VINCENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9363BFAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0021202 del 09/05/2022 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO N. T0000609 DEL 25.05.2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>925.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>925.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE35AE72B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.99 del 23/03/2022 SERVIZIO VISITA GUIDATA PRESSO ENERGYMED PER N. 22 ALUNNI CLASSE III DSE E N. 02 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - MODULO "TRANSIZIONE ECOLOGICA E NEXT GENERATION EU"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07240690631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07240690631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE36365D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18 del 08/05/2022 ACQUISTO 19 BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA AL PARCO ARCHEOLOGICO PAUSILYPON IN DATA 05 MAGGIO 2022 E GAIOLAB NATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC936E9AB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA-2022 del 19/07/2022 - COMPENSO CORRISPOSTO ALL'ESPERTA ESTENZA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - RIF. CONTRATTO PROT. 10217 DEL 15.12.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCLSS90D59F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessia Mancuso</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCLSS90D59F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessia Mancuso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD35A62ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49 del 31/03/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA PRESSO ASSOCIAZIONE ONMIC DI SALERNO 31 MARZO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06294461212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GRILLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06294461212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GRILLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33622503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13 del 23/05/2022 -SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO AD OSLO - MOBILITA' 6 ERASMUS KA 229 PER N. 02 DOCENTI E SEI STUDENTI DAL 08 AL 14 MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07365191217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR FORM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07365191217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR FORM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6344.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6344.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5363953A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19 del 08/05/2022 - ACQUISTO 15 BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA AL PARCO ARCHEOLOGICO PAUSILYPON IN DATA 04 MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD536AFB7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/63 del 17/06/2022 Fornitura MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07175400634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07175400634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2082.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2082.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3844FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.47/PA del 24/10/2022 - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA E DATI NEI NUOVI SPAZI DA DESTINARE AGLI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF34F4398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.277 del 01/03/2022 - FORNITURA PACCHETTO GESTIONALE ARGO RINNOVO INVENTARIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE1368B07C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0021502 del 26/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE336795AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13 del 17/06/2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA SULLA SICUREZZA - CONTRATTO PROT.  5727 DEL 20.05.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSLSN62S26F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSLSN62S26F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO MESSINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE836F218F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 06 MONITOR INTERATTIVI RIFERIMENTO ORDINE NR. 6855166 - ART. 32 D.L. 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B&amp;P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B&amp;P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8773.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8773.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE83921A38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 11190 DEL 15.12.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA35A7391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49 del 18/04/2022 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER IL GIORNO 13 APRILE 2022 (TEATRO DI PULCINELLA)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566331213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPERUTA VIAGGI E TURISMO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566331213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPERUTA VIAGGI E TURISMO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC353E29A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 25/02/2022 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ERASMUS + KA229</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNGPP79L25G964E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOS DI GIUSEPPE SARNATARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>891.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>891.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3601274</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15 del 08/05/2022 ACQUISTO 30 BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA AL PARCO ARCHEOLOGICO PAUSILYPON IN DATA 20 APRILE 2022 E GAIOLAB NATUR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1372FB65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2  2022 del 30/03/2022 - ATTIVITA' DI DOCENZA MODULO "E COMMERCE: IO COMMERCIO CON IL MONDO" PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141. CONTRATTO PROT. 9948 DEL 07.12.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDGRG58A02F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO DESIDERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDGRG58A02F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO DESIDERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1755.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1755.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF237DEFCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO CON PREPARAZIONE ESAME IDONEITA' TECNICA VVF - R. ODA N. 6978426</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBFRN76B65F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSIFORM DI FLORIANA LAMBERTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBFRN76B65F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSIFORM DI FLORIANA LAMBERTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF736A2DEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/18 del 23/06/2022 - NOLEGGIO SALA TEATRALE PER LA MANIFESTAZIONE FINALE DEL 25 MAGGIO 2022 MODULO "APROVECHAR DELEITANDO" PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09050191213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PULCINELLA SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09050191213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PULCINELLA SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9365F5FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95PA del 13/05/2022 - NOLEGGIO BUS PER VISITA AL GT CHANNEL IN DATA 29 MAGGIO 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C3160B63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA 2_21 del 24/05/2021 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MXM266N PERIODO DAL 20 MAGGIO AL 19 AGOSTO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08015361218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08015361218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI SARNATARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 06 MONITOR INTERATTIVI ODA N. 6566137 DEL 27.12.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER LA PALESTRA PROT. 10169 DEL 14.12.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07417300634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGAL SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07417300634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGAL SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3395.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3395.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z45348F083</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.85/PA del 23/12/2021 - fornitura di licenze firewall "Flash start"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBZFRC89D41F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF INFORMATICA DI FABOZZI FEDERICA GIORGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA - Servizio trasporto alunni del 21.12.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLGPP63T17F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vitale Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLGPP63T17F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vitale Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B3160F08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1031 del 31/05/2021 - CANONE PER SERVIZIO DI RONDA, RADIOALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06275791215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fidelity and Security Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06275791215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fidelity and Security Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B30A2D07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1710000150 del 17/03/2021 - VERSAMENTO PREMIO POLIZZA N. 48213490 PER INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA DECORRENTE DAL 12.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7834A585D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE  PROT. 10616 DEL 30.12.2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO PULCINELLA DI ACERRA PER IL GIORNO 14.01.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02878550603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Perrotta Coach S.r.l.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02878550603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Perrotta Coach S.r.l.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B34952CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 10545 DEL 27.12.2021 PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL BOOK DI SALVEMINI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL BOOK DI SALVEMINI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD34607EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1044 del 30/12/2021 Fornitura di banchi monoposto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2088.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2088.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB632537BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA 5_21 del 16/07/2021 CANONE NOLEGGIO COPIATRICE SHARP PERIODO 15/07/2021 - 14/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRMRHL66E70F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTIL COPY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRMRHL66E70F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTIL COPY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD631D50D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1311PA del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA34520E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2807 del 14/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>7998880497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80023960638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - "GENTILESCHI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE SPAZI DELL'ISTITUTO PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNLLRD74S25C129P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE SERVICE DI ADINOLFI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250230632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNLLRD74S25C129P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE SERVICE DI ADINOLFI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00564404 del 10/09/2018 PERIODO  1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2018 LINEA 0812428548</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8718364132 del 05/11/2018 - SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30073850-001</oggetto>
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